Control Interno MHCP
CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
La Oficina de Control Interno tiene como propósito evaluar, de forma independiente y objetiva, el estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde la tercera línea de defensa, mediante la realización de actividades de aseguramiento y asesoría, con un enfoque basado en la gestión del riesgo, a fin de propender, de manera razonable, por el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como servir de enlace entre los entes externos de control y la entidad, de manera que se garantice el flujo de información, en términos de oportunidad, integridad y calidad, con dichos organismos.
Las funciones y roles de la Oficina de Control Interno son materializados en el Plan Anual de Auditoría Interna, a través del cual se priorizan e identifican las unidades a evaluar en cada vigencia, teniendo en cuenta la criticidad del riesgo por procesos, los requerimientos de la Alta Dirección, entre otros aspectos relevantes para la entidad, así como los informes que, por requerimiento legal, debe emitir y publicar periódicamente.
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informes y publicaciones de la Oficina de Control

Informes de
Ley
- Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno
- Verificación a la atención de PQRSD's
- Informe al sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP
- Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
- Licenciamiento del Software y Hardware
- Verificación a Procesos Judiciales en e-Kogui
- Verificación a Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- Informe del Sistema de Control Contable
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informes de Evaluación por Dependencias